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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ASBM

有価証券報告書抜粋 信越化学工業株式会社 業績等の概要 (2017年3月期)


従業員の状況メニュー生産、受注及び販売の状況

(1)業績
当連結会計年度の世界経済は、米国と欧州では景気の回復が見られましたものの、日本では経済成長が微増にとどまりました。中国では経済成長の緩やかな減速が続き、他の新興国でも景気に弱さが見られました。また、日本の製造業は、昨年11月末から円安傾向となりましたものの、当年度は総じて円高進行の影響を受けました。
このような状況のもと、当社グループは、継続的な業績の伸長を達成すべく、
(ⅰ)顧客との関係を深耕し、かつ顧客層を世界でさらに拡張し、
(ⅱ)顧客に密着した製品開発、品質の向上と技術における差別化を絶えず遂行し、
(ⅲ)厳格なコスト管理を継続してまいりました。
その結果、当連結会計年度の業績は、主として円高の影響により減収となりましたが、増益を達成することができました。売上高は、前期に比べ3.3%(424億2百万円)減少し、1兆2,374億5百万円となりました。営業利益は、前期に比べ14.4%(300億9千2百万円)増加し、2,386億1千7百万円となり、経常利益は、前期に比べ10.1%(221億2千8百万円)増加し、2,421億3千3百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に比べ18.2%(270億7千2百万円)増加し、1,759億1千2百万円となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

塩ビ・化成品事業
塩化ビニルは、米国のシンテック社が増強した生産能力を活かし、北米内外で業界の伸びを上回る販売を実現したことで、二桁増益を達成しました。欧州のシンエツPVC社は、安定した操業を続け、出荷は堅調に推移しました。国内事業は、国内外ともに販売量を伸ばし採算は改善しました。
その結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ6.8%(301億1百万円)減少し4,116億円となり、営業利益は、前期に比べ19.0%(84億9千6百万円)増加し531億8千6百万円となりました。

シリコーン事業
シリコーンは、国内では、化粧品向けや車載向けの出荷が好調に推移しました。海外では、汎用品が期前半に市場価格低迷の影響を受けましたが、米国や中国、東南アジア向けの機能製品の出荷が堅調でした。
その結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ4.5%(84億7千3百万円)減少し1,792億7千5百万円となり、営業利益は、前期に比べ2.5%(10億4千9百万円)増加し425億4千9百万円となりました。

機能性化学品事業
セルロース誘導体は、国内では、建材用製品が振るいませんでしたが、医薬用製品が好調な出荷を継続しました。欧州のSEタイローズ社は、塗料用製品や建材用製品が総じて順調に推移しました。豪州シムコア社の金属珪素は、市場価格下落の影響を受けましたが、出荷は堅調でした。
その結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ7.5%(87億9千1百万円)減少し1,080億5千8百万円となり、営業利益は、前期に比べ22.2%(40億4千3百万円)増加し222億3千3百万円となりました。

半導体シリコン事業
半導体シリコンは、メモリデバイス向けが堅調に推移するとともに、ロジックデバイス向けもスマートフォン用をはじめ幅広い分野の需要に支えられ、出荷は好調に推移しました。
その結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ3.8%(92億8千6百万円)増加し2,526億1千2百万円となり、営業利益は、前期に比べ19.4%(90億8千万円)増加し559億9千1百万円となりました。

電子・機能材料事業
希土類磁石は、ハードディスクドライブ向けが振るいませんでしたが、ハイブリッド車をはじめとする自動車向けが堅調でした。フォトレジスト製品はArFレジストや多層レジスト材料が底堅く推移するとともに、マスクブランクスは好調な出荷となりました。LED用パッケージ材料は一部顧客での生産調整の影響を受けましたが、光ファイバー用プリフォームは堅調な出荷を継続しました。
その結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ0.6%(11億7千3百万円)増加し1,879億3千8百万円となり、営業利益は、前期に比べ7.3%(37億5千6百万円)増加し552億9百万円となりました。

加工・商事・技術サービス事業
(注)当セグメントの名称を、当連結会計年度から、事業内容をより明確にするため、従来の「その他関連
事業」から「加工・商事・技術サービス事業」に変更いたしました。なお、当セグメントに属する製
品・サービスに変更はありません。

信越ポリマー社の自動車用入力デバイスや半導体ウエハー関連容器が、好調に推移しました。
その結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ5.3%(54億9千6百万円)減少し979億1千9百万円となり、営業利益は、前期に比べ70.2%(39億5千3百万円)増加し95億8千4百万円となりました。

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に対して50.4%(2,457億1百万円)増加し、7,333億6百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は2,908億7千2百万円(前期比92億2千9百万円増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益2,421億3千3百万円、減価償却費930億8千7百万円などにより資金が増加した一方、法人税等の支払額628億9千5百万円、売上債権の増加額235億1百万円などで資金が減少したことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の投資活動の結果、資金は12億8千1百万円増加(前期は1,665億9千9百万円の使用)しました。これは、有形固定資産の取得による支出1,348億9千7百万円、有価証券の取得による支出740億1百万円などにより資金が減少した一方、有価証券の償還による収入1,863億8千1百万円、定期預金の純減額302億8千9百万円などで資金が増加したことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は371億9千9百万円(前期比17億4千2百万円減少)となりました。これは、配当金の支払額489億8千7百万円などによるものであります。

従業員の状況生産、受注及び販売の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00776] S100ASBM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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