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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10071FL

有価証券報告書抜粋 株式会社ジャステック 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年11月期)


研究開発活動メニュー株式の総数等


(1) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末より22億51百万円増加し、173億65百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より2億73百万円減少し、85億52百万円となりました。これは主として受注増に伴い仕掛品が増加したものの、MMF等の有価証券が減少したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末より25億24百万円増加し、88億13百万円となりました。これは主として投資有価証券の取得および連結子会社JASTEC International,Inc.の解散決議を契機とした繰延税金資産の計上によるものです。
総負債は、前連結会計年度末より3億50百万円増加し、33億35百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より3億58百万円増加し、25億33百万円となりました。これは主として買掛金の増加および増益に伴う課税所得の増加による未払法人税等の増加によるものです。固定負債は、前連結会計年度末より8百万円減少し、8億2百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末より19億1百万円増加し、140億29百万円となりました。これは主として増益に伴う利益剰余金の増加によるものです。なお、自己資本比率は80.6%と前連結会計年度末より0.7ポイント増加いたしました。

(2) 経営成績の分析
① 取引先市場別区分売上高
取引先市場別区分当期売上高の前期差(当期実績-前期実績)および修正計画差(当期実績-当期修正計画)は以下のとおりであります。

前期実績当期実績前期差
(当期実績-
前期実績)
(百万円)
当期修正計画修正計画差
(当期実績-
当期修正計画)
(百万円)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
素材・建設業8647.09796.81147886.5190
製造業2,12717.22,06314.4△642,11917.4△56
金融・保険業5,74346.56,73046.89865,75247.3978
電力・運輸業9407.62,01514.01,0759217.61,094
情報・通信業1,83314.81,63811.4△1951,76714.6△129
流通・サービス業6625.48395.81775814.8258
官公庁・その他10.070.160.07
ソフトウエア開発小計12,17498.514,27699.32,10111,93098.22,345
システム販売1821.51010.7△802221.8△120
合計12,356100.014,377100.02,02112,152100.02,224

(注) 1 修正計画は、第2四半期決算発表時に公表した期末の修正計画です。
2 売上高を事業セグメント別に区分し、ソフトウエア開発事業については、取引先が属する市場別に区分しております。


② 主要業務システム別売上高
主要業務システム別当期売上高の前期差(当期実績-前期実績)および修正計画差(当期実績-当期修正計画)は以下のとおりであります。

前期実績当期実績前期差
(当期実績-
前期実績)
(百万円)
当期修正計画計画差
(当期実績-
当期修正計画)
(百万円)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金融関連システム8,00264.88,79861.27957,92065.2877
通信関連システム1,1539.36844.8△4691,1329.3△447
その他システム3,01724.44,79333.31,7752,87723.71,915
ソフトウエア開発小計12,17498.514,27699.32,10111,93098.22,345
システム販売1821.51010.7△802221.8△120
合計12,356100.014,377100.02,02112,152100.02,224

(注) 1 修正計画は、第2四半期決算発表時に公表した期末の修正計画です。
2 売上高を事業セグメント別に区分し、ソフトウエア開発事業については、取引先より受注した業務システム別に区分しております。

③ 営業利益増減分析
営業利益の前期差(当期実績-前期実績)および修正計画差(当期実績-当期修正計画)の増減分析は以下のとおりであります。

増減分析区分前期差
(当期実績-前期実績)
修正計画差
(当期実績-当期修正計画)
金額
(百万円)
対売上高
比率(%)
金額
(百万円)
対売上高
比率(%)
ソフトウエア開発による営業利益の増減額4022.81551.0
売上高の変動による増減額2241.6300.2
外注比率の変動による増減額400.3△12△0.1
社内開発分の原価率の変動による増減額340.21190.8
外注分の原価率の変動による増減額960.7△184△1.3
販売費及び一般管理費比率の変動による増減額80.02021.4
システム販売による営業利益の増減額350.2△121△0.8
合計4373.0340.2

(注)修正計画は、第2四半期決算発表時に公表した期末の修正計画です。

(3) キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に合わせて記載しております。

研究開発活動株式の総数等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04834] S10071FL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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