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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002DOT

有価証券報告書抜粋 杉田エース株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)


研究開発活動メニュー株式の総数等

(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当社グループの連結財務諸表の作成にあたっては、連結会計年度末における資産、負債の報告数値及び収益、費用の報告数値に影響を与える見積り、判断及び仮定を必要としております。当社グループは連結財務諸表作成の基礎となる見積り、判断及び仮定を過去の経験や状況に応じて、合理的と判断される入手可能な情報により継続的に検証し、意思決定を行っております。しかしながら、これらの見積り、判断及び仮定は不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。この差異は、当社グループの連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。主要な会計方針の要約は、「第5 経理の状況」をご参照ください。
本書提出日現在において、見積り、判断及び仮定により当社グループの連結財務諸表に特に重要な影響を及ぼすと考えている項目は次のとおりであります。
・貸倒引当金
当社グループは、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。取引先の支払能力の悪化により追加の引当金が必要になる場合があります。

(2)経営成績の分析
①売上高及び売上総利益
当連結会計年度の売上高は50,363百万円(前連結会計年度比9.7%増)、売上総利益は7,176百万円(前連結会計年度比10.9%増)となり、増収増益となりました。これはルート事業、特に住宅用資材関連の売上高が伸びたことと、連結子会社の売上高が寄与したことなどによります。
②営業利益及び経常利益
営業利益は736百万円(前連結会計年度比12.5%増)となりました。これは、有効な人材投資を行う一方で、継続的なコスト削減を実行し、コストバランスの最適化を実現できたことが、主な増益要因であります。また、経常利益993百万円(前連結会計年度比24.4%増)は、営業利益の増加に加え、投資事業組合運用益が101百万円計上されたことにより、大幅な増益となっております。
③当期純利益
当期純利益は611百万円(前連結会計年度比11.8%増)となりました。この結果、1株当たり当期純利益は114.02円となりました。

(3)財政状態の分析
①資産
当連結会計年度末の総資産は28,909百万円(前連結会計年度比2,983百万円増)となりました。
流動資産は、売上高増加に伴い、売上債権が増加したことで23,153百万円(前連結会計年度比2,521百万円増)となりました。固定資産は、設備投資による有形・無形固定資産の増加や投資有価証券の増加などから、5,755百万円(前連結会計年度比461百万円増)となりました。
②負債
当連結会計年度末の負債合計は21,168百万円(前連結会計年度比2,534百万円増)となりました。
流動負債は、19,024百万円(前連結会計年度比2,134百万円増)となり、これは主に売上高の増加に伴い仕入債務が増加したことによります。固定負債は、2,143百万円(前連結会計年度比399百万円増)となりました。これは主に、長期借入金が299百万円増加したことによります。
③純資産
当連結会計年度末の純資産合計は、7,740百万円(前連結会計年度比449百万円増)となりました。この結果、総資産に占める自己資本比率は26.8%となりました。

(4)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02910] S1002DOT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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