有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10046S1
株式会社ジャステック 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年11月期)
(1) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末より6億58百万円増加し、151億13百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より14億20百万円減少し、88億25百万円となりました。これは主として社債などの満期償還に伴う有価証券の減少および投資有価証券の取得に伴う現金及び預金の減少によるものです。固定資産は、前連結会計年度末より20億79百万円増加し、62億88百万円となりました。これは主として投資有価証券の取得によるものです。
総負債は、前連結会計年度末より1億12百万円増加し、29億85百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より2億29百万円増加し、21億74百万円となりました。これは主として未払消費税等の未払金が増加したことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末より1億16百万円減少し、8億10百万円となりました。これは主として退職給付会計基準等の改正に伴い退職給付引当金1億60百万円が減少し、退職給付に係る負債44百万円が増加したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末より5億46百万円増加し、121億28百万円となりました。これは主として増益に伴う利益剰余金の増加ならびに保有有価証券の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加および退職給付会計基準等の改正に伴う退職給付に係る調整累計額の増加によるものです。なお、自己資本比率は79.9%と前連結会計年度末より0.1ポイント増加いたしました。
(2) 経営成績の分析
① 取引先市場別区分売上高
取引先市場別区分当期売上高の前期差(当期実績-前期実績)および修正計画差(当期実績-当期修正計画)は以下のとおりであります。
前期実績 | 当期実績 | 前期差 (当期実績- 前期実績) (百万円) | 当期修正計画 | 修正計画差 (当期実績- 当期修正計画) (百万円) | |||||
金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | ||||
素材・建設業 | 736 | 6.8 | 864 | 7.0 | 128 | 788 | 6.5 | 76 | |
製造業 | 1,734 | 15.9 | 2,127 | 17.2 | 393 | 2,119 | 17.4 | 8 | |
金融・保険業 | 5,345 | 49.2 | 5,743 | 46.5 | 398 | 5,752 | 47.3 | △8 | |
電力・運輸業 | 725 | 6.7 | 940 | 7.6 | 214 | 921 | 7.6 | 18 | |
情報・通信業 | 1,563 | 14.4 | 1,833 | 14.8 | 270 | 1,767 | 14.6 | 66 | |
流通・サービス業 | 616 | 5.6 | 662 | 5.4 | 45 | 581 | 4.8 | 81 | |
官公庁・その他 | ― | ― | 1 | 0.0 | 1 | ― | ― | 1 | |
ソフトウエア開発小計 | 10,722 | 98.6 | 12,174 | 98.5 | 1,451 | 11,930 | 98.2 | 243 | |
システム販売 | 151 | 1.4 | 182 | 1.5 | 30 | 222 | 1.8 | △39 | |
合計 | 10,874 | 100.0 | 12,356 | 100.0 | 1,482 | 12,152 | 100.0 | 203 |
(注) 1 修正計画は、第2四半期決算発表時に公表した期末の修正計画です。
2 売上高を事業セグメント別に区分し、ソフトウエア開発事業については、取引先が属する市場別に区分しております。
② 主要業務システム別売上高
主要業務システム別当期売上高の前期差(当期実績-前期実績)および修正計画差(当期実績-当期修正計画)は以下のとおりであります。
前期実績 | 当期実績 | 前期差 (当期実績- 前期実績) (百万円) | 当期修正計画 | 計画差 (当期実績- 当期修正計画) (百万円) | |||||
金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | ||||
金融関連システム | 6,953 | 63.9 | 8,002 | 64.8 | 1,049 | 7,920 | 65.2 | 82 | |
通信関連システム | 1,713 | 15.8 | 1,153 | 9.3 | △559 | 1,132 | 9.3 | 21 | |
その他システム | 2,055 | 18.9 | 3,017 | 24.4 | 962 | 2,877 | 23.7 | 140 | |
ソフトウエア開発小計 | 10,722 | 98.6 | 12,174 | 98.5 | 1,451 | 11,930 | 98.2 | 243 | |
システム販売 | 151 | 1.4 | 182 | 1.5 | 30 | 222 | 1.8 | △39 | |
合計 | 10,874 | 100.0 | 12,356 | 100.0 | 1,482 | 12,152 | 100.0 | 203 |
(注) 1 修正計画は、第2四半期決算発表時に公表した期末の修正計画です。
2 売上高を事業セグメント別に区分し、ソフトウエア開発事業については、取引先より受注した業務システム別に区分しております。
③ 営業利益増減分析
営業利益の前期差(当期実績-前期実績)および修正計画差(当期実績-当期修正計画)の増減分析は以下のとおりであります。
増減分析区分 | 前期差 (当期実績-前期実績) | 修正計画差 (当期実績-当期修正計画) | |||
金額 (百万円) | 対売上高 比率(%) | 金額 (百万円) | 対売上高 比率(%) | ||
ソフトウエア開発による営業利益の増減額 | 405 | 3.3 | 172 | 1.4 | |
売上高の変動による増減額 | 120 | 1.0 | 23 | 0.2 | |
外注比率の変動による増減額 | 29 | 0.2 | 4 | 0.0 | |
社内開発分の原価率の変動による増減額 | 192 | 1.6 | 70 | 0.6 | |
外注分の原価率の変動による増減額 | 98 | 0.8 | △15 | △0.1 | |
販売費及び一般管理費比率の変動による増減額 | △34 | △0.3 | 90 | 0.7 | |
システム販売による営業利益の増減額 | 102 | 0.8 | △29 | △0.2 | |
合計 | 507 | 4.1 | 143 | 1.2 |
(注)修正計画は、第2四半期決算発表時に公表した期末の修正計画です。
(3) キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に合わせて記載しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04834] S10046S1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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